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乌海市规划局2016年度决算公开

2016年度收入支出决算批复表

部门名称:乌海市规划局

       

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

1,045.27

一、一般公共服务支出

31

0.00

    其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

33

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

34

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

35

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

36

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

36.56

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

24.26

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

921.93

 

12

 

十二、农林水支出

42

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

49

48.53

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

51

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.00

本年收入合计

24

1,045.27

本年支出合计

54

1,031.29

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00

    结余分配

55

0.00

    年初结转和结余

26

14.27

        其中:提取职工福利基金

56

0.00

       其中:项目支出结转和结余

27

0.00

              转入事业基金

57

0.00

 

28

 

    年末结转和结余

58

28.25

 

29

 

       其中:项目支出结转和结余

59

0.00

总计

30

1,059.54

总计

60

1,059.54

注:本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)批复。

 

2016年度收入决算批复表

                   

部门决算批复02

编制单位:乌海市规划局

           

金额单位:万元

支出功能分类科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,045.27

1,045.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

15.39

15.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

21.17

21.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

11.29

11.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

  事业单位医疗

12.97

12.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120101

  行政运行

355.47

355.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120103

  机关服务

49.61

49.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

195.22

195.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21202

城乡社区规划与管理

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120201

  城乡社区规划与管理

335.61

335.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

48.53

48.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2016年度支出决算批复表

                 

部门决算批复03

编制单位:乌海市规划局

         

金额单位:万元

支出功能分类科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,031.29

912.29

119.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

15.39

15.39

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

21.17

21.17

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

11.29

11.29

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

  事业单位医疗

12.97

12.97

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120101

  行政运行

355.47

355.47

0.00

0.00

0.00

0.00

2120103

  机关服务

49.61

49.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

176.47

57.47

119.00

0.00

0.00

0.00

21202

城乡社区规划与管理

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120201

  城乡社区规划与管理

340.38

340.38

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

48.53

48.53

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2016年度财政拨款收入支出决算批复表

             

部门决算批复04

编制单位:乌海市规划局

           

金额单位:万元

 

 

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,045.27

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

36.56

36.56

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

24.26

24.26

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

921.93

921.93

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

48.53

48.53

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

1,045.27

本年支出合计

53

1,031.29

1,031.29

0.00

年初结转和结余

25

12.36

年末结转和结余

54

26.34

26.34

0.00

  一般公共预算财政拨款

26

12.36

 

55

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

合计

29

1,057.63

合计

58

1,057.63

1,057.63

0.00

 

2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

部门名称:乌海市规划局

                     

金额单位:万元

支出功能分类科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

小计

基本支出结转

项目支出结转和结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合计

12.36

12.36

0.00

1,045.27

926.27

119.00

1,031.29

912.29

119.00

26.34

26.34

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

15.39

15.39

0.00

15.39

15.39

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

21.17

21.17

0.00

21.17

21.17

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

11.29

11.29

0.00

11.29

11.29

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

  事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

12.97

12.97

0.00

12.97

12.97

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120101

  行政运行

0.00

0.00

0.00

355.47

355.47

0.00

355.47

355.47

0.00

0.00

0.00

0.00

2120103

  机关服务

0.00

0.00

0.00

49.61

49.61

0.00

49.61

49.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

5.69

5.69

0.00

195.22

76.22

119.00

176.47

57.47

119.00

24.44

24.44

0.00

21202

城乡社区规划与管理

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120201

  城乡社区规划与管理

6.67

6.67

0.00

335.61

335.61

0.00

340.38

340.38

0.00

1.90

1.90

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

48.53

48.53

0.00

48.53

48.53

0.00

0.00

0.00

0.00

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)批复。

    2.合计行因金额单位换算存在进位尾差。

 

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

编制单位:乌海市规划局

   

金额单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

912.29

734.66

177.63

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

15.39

15.39

0.00

2080502

  事业单位离退休

21.17

21.17

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

11.29

11.29

0.00

2100502

  事业单位医疗

12.97

12.97

0.00

212

城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

0.00

0.00

0.00

2120101

  行政运行

355.47

276.38

79.09

2120103

  机关服务

49.61

46.37

3.24

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

57.47

0.00

57.47

21202

城乡社区规划与管理

0.00

0.00

0.00

2120201

  城乡社区规划与管理

340.38

302.55

37.82

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

48.53

48.53

0.00

 

2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

部门名称:乌海市规划局

                     

金额单位:万元

支出功能分类科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

小计

基本支出结转

项目支出结转和结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)批复。

    2.合计行因金额单位换算存在进位尾差。

 

2016年度资产价值情况决算批复表

编制单位:乌海市规划局

 

金额单位:万元

项目

年初数

年末数

资产总额

798.53

907.80

一、流动资产

91.80

81.53

二、固定资产

706.73

826.27

三、长期投资

0.00

0.00

四、在建工程

0.00

0.00

五、无形资产

0.00

0.00

六、其他资产

0.00

0.00

注:本表依据《资产情况表》(财决附01表)批复。

 

乌海市规划局

2016年度决算相关说明


      第一部分 乌海市规划局基本情况

一、部门职能

贯彻执行国家、自治区和我市有关城乡规划工作的方针、政策、法律法规;研究拟定全市城乡规划的政策、办法,并监督实施;依法组织编制和实施市域城镇体系规划,城市总体规划;协同三区政府组织编制详细规划、经济开发区总体规划、专项规划等,并进行审查报批、实施;负责建设项目选址和审批工作及建设用地规划管理和建设工程的新建、扩建、改建规划管理工作。依法核发“一书两证”;负责对建设工程项目执行规划情况的监督工作,参与重要建设工程、城市大中型市政公用设施建设项目的竣工验收工作。

二、机构设置及单位构成情况

(一)贯彻执行国家和自治区有关城乡规划、村镇规划、规划设计的方针政策、法律法规;研究拟订涉及全市城乡规划方面的管理办法和规章制度,并监督执行。促进城市综合功能的发挥和经济社会、环境的协调发展。

(二)依法组织编制和实施市域城镇体系规划,城市总体规划;协同三区政府组织编制详细规划、经济开发区总体规划、专项规划等;按职责权限对城市规划进行审查报批、实施。

(三)负责城市规划区内建设项目选址和初步设计的审批工作及建筑用地规划管理和建设工程的新建、扩建、改建规划管理工作。依法核发《建设项目选址意见书》和《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》。负责城市、镇规划区内临时建设和临时用地的规划管理。负责村镇建设的规划管理。负责城市供水、供气、电力、电信、道路、园林等市政公用事业和市政基础设施的规划管理工作。

(四)负责对城市规划及规划区内的建设项目执行规划情况的监督工作。参与城市规划区内重要建设工程、城市大中型市政公用设施建设项目的竣工验收工作。

(五)承办市人民政府交办的其他事项。

根据上述职责,市规划局设6个内设机构4个分局1个事业单位。我局在2001年底全市机构改革中新组建成立,根据《乌海市政府办公厅关于印发市规划局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(乌海政办发201097号)、《关于印发<乌海市规划局乌海经济开发区低碳产业园规划分局主要职责、内设机构和人员编制规定>的通知》(乌机编发201211号)精神,我局设6个内设机构和4个分局:办公室、用地规划科、工程规划科、市政规划科、村镇(工业园区)规划科、规划管理科、海勃湾分局、乌达分局、海南分局、经济开发区低碳产业园规划分局。

第二部分 乌海市规划局2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

2016年财政拨款1045.27万元,与年初预算614.30万元相比增加了430.97万元,是因为一是2016年度人员增资;二是规划工作量大,规划设计任务重。

二、关于2016年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计1,059.54万元,支出总计1,059.54万元。与2015年度相比,收入增加72.02万元,增长7.29%;支出增加204.18万元,增长24.68%。主要原因:一是2016年度人员增资;二是规划工作量大,规划设计任务重。

(二)关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计1,045.27万元,其中:财政拨款收入1,045.27万元,占100%

(三)关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计1,031.29万元,其中:基本支出912.29万元,占88.5%;项目支出119万元,占11.5%

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计1,057.63万元,支出总计1,057.63万元。与2015年度相比,收入增加72.02万元,增长7.29%;支出增加72.02万元,增长7.29%。主要原因:一是2016年度人员增资;二是规划工作量大,规划设计任务重。

(五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计1,031.29万元,其中:基本支出912.29万元,占88.5%;项目支出119万元,占11.5%

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出912.29万元,其中:人员经费734.66万元,主要包括:归口管理的行政单位离退休15.39万元;事业单位离退休21.17万元;行政单位医疗11.29万元;事业单位医疗12.97万元;行政运行276.38万元;机关服务46.37万元;城乡社区规划与管理302.55万元;住房公积金48.53万元。较上年减少75.3万元;公用经费177.63万元,主要包括:行政运行79.09万元;其他城乡社区管理事务支出57.47万元;城乡社区规划与管理37.82万元,较上年增加160.48万元。

(七)关于2016年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款三公经费预算为15.8万元,支出决算为7.22万元,完成预算的45.8%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为4.91万元,完成预算的37%;公务接待费支出决算为2.31万元,完成预算的92.4%2016年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是由于公车改革以来使公务用车费用大幅减少;二是本着厉行节约要求,贯彻勤俭节约原则控制三公经费,使之逐渐递减。

2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款三公经费支出7.22万元,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出4.91万元,占68%;公务接待费支出2.31万元,占32%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出4.91万元。其中:公务用车购置支出0万元主要原因是公车改革均实行零增长。公务用车运行维护费支出4.91万元,用于公务用车运行维护费,车均运维费0.4万元,较上年(减少)4.83万元,主要原因是公车改革,使用车辆减少。财政拨款开支的公务用车保有量为11辆。

公务接待费支出2.31万元。其中:国内公务接待费2.31万元,接待41批次,共接待312人次。主要用于一是项目单位对接工作;二是规划设计单位来我市调研地质勘探、资料收集等工作;国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出177.63万元,比2015年减少29.27万元,降低14.15%。主要原因是:公车改革,使用车辆减少

(二)政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况

截至20161231日,本部门共有车辆11辆,主要原因是:包括四个分局的公务用车,其余车辆公车改革已交政府,二级单位(事业单位)未实行公车改革,现使用公务车辆4辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况

本部门预算绩效目标设置及绩效评价总体情况工作暂未开展。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

     第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:李淑梅    联系电话:0473-2067751


附件

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